Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA- EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8333 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COMADRE EM INOX, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº331/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3955/2019. |
119,90 |
239,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
COMADRE EM INOX, CFE. PE Nº12/2019, CONTRATO Nº331/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3955/2019. |
239,80 |
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11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/8616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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239,80 |
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28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 8333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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239,80 |
TOTAL |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.