Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8346 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
150.00 |
SALGADOS DIVERSOS |
0,80 |
120,00 |
60.00 |
SANDUICHE NATURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3968/2019. |
3,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
SALGADOS DIVERSOS SANDUICHE NATURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3968/2019. |
300,00 |
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11/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/26563526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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300,00 |
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28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2019
SENIO ERTHAL ME - 69056 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.