Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8385 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIVROS PARA ALUNOS DO 3º ANO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 4º TERMO ADITIV AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3999/2019. |
429,00 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
LIVROS PARA ALUNOS DO 3º ANO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2019, 4º TERMO ADITIV AO CONTRATO Nº44/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3999/2019. |
429,00 |
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31/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/1132541; 2/1132542; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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429,00 |
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14/11/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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429,00 |
TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.