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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8387 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5010.00 ALPRAZOLAN 1MG 0,09 440,88
2500.00 AMITRIPTILINA 75MG 0,23 562,50
200.00 BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML 0,58 116,00
100.00 DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ. 0,54 54,00
10350.00 GLIMEPIRIDA 2MG 0,08 838,35
50.00 OLEO MINERAL 200ML 1,90 95,00
2100.00 NIMESULIDA 100 MG 0,06 123,90
300.00 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG 0,40 119,97
800.00 VERAPAMIL 80MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4001/2019. 0,10 78,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 ALPRAZOLAN 1MG AMITRIPTILINA 75MG BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20ML DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ. GLIMEPIRIDA 2MG OLEO MINERAL 200ML NIMESULIDA 100 MG CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG VERAPAMIL 80MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4001/2019. 2.429,00
31/10/2019 Conforme DANFE Nº 1/13510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.429,00
TOTAL 2.429,00 2.429,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.429,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.