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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8397 Data de lançamento: 31/10/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - PNAEC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.50 Pão doce sovado, para cachorro quente, de primeira qualidade, de 50 gramas embalagem plástica de 1 kg, conforme legislação vigente, não tóxica e com data de fabricação e de validade, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4011/2019. 8,44 443,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2019 Pão doce sovado, para cachorro quente, de primeira qualidade, de 50 gramas embalagem plástica de 1 kg, conforme legislação vigente, não tóxica e com data de fabricação e de validade, CFE. PP Nº33/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº42/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4011/2019. 443,10
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26976586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 156,14
05/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27083784; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 126,60
09/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8397/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SENIO ERTHAL ME - 69056 282,74
10/12/2019 Conforme DANFE Nº 890/27224134; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 160,36
17/12/2019 ESTORNO DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO, DEVENDO SER PAGO COM CONTRAPARTIDA, CFE. MEMO Nº56/2019-SMECDT, ANEXO -160,36
17/12/2019 estorno cfe. memorando nº56/2019-smecdt, anexo -160,36
TOTAL 282,74 282,74 282,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.