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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8459 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAM E UTENSIL. DE OFICINA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.850 LIBRAS, POTÊNCIA MÍNIMA 1.500W, COM JATO REGULÁVEL, MANGUEIRA DE 6M, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA, VAZÃO DE 06 LITROS/MINUTO, ALÇA E CARRINHO PARA TRANSPORTE, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº316/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4026/2019. 684,00 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.850 LIBRAS, POTÊNCIA MÍNIMA 1.500W, COM JATO REGULÁVEL, MANGUEIRA DE 6M, GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA, VAZÃO DE 06 LITROS/MINUTO, ALÇA E CARRINHO PARA TRANSPORTE, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº316/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4026/2019. 684,00
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/999; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 684,00
09/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.