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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NEOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8468 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARMÁRIO EM MDF 15MM, BRANCO, 02 PORTAS COM NO MÍNIMO 4 DOBRADIÇAS CADA PORTA, COM 03 PRATELEIRAS COM VÃOS DIVIDIDOS IGUALMENTE, SISTEMA DE FECHADURA E PÉS DE MADEIRA, MEDINDO 195X93X45 (CM), PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº322/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4035/2019. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 ARMÁRIO EM MDF 15MM, BRANCO, 02 PORTAS COM NO MÍNIMO 4 DOBRADIÇAS CADA PORTA, COM 03 PRATELEIRAS COM VÃOS DIVIDIDOS IGUALMENTE, SISTEMA DE FECHADURA E PÉS DE MADEIRA, MEDINDO 195X93X45 (CM), PARA EMEF TIRADENTES, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº322/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4035/2019. 400,00
18/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/1068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 400,00
23/12/2019 Pagamento de Empenho 8468/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.