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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA- EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8471 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MOBILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNO ELÉTRICO 44 LITROS, FUNÇÃO TIMER 90 MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO DOURAR, CONTROLE DE TEMPERATURA COM OPÇÕES DE AJUSTES, 02 RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO (SUPERIOR E INFERIOR), PARA GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº317/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4038/2019. 460,00 460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 FORNO ELÉTRICO 44 LITROS, FUNÇÃO TIMER 90 MINUTOS COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FUNÇÃO DOURAR, CONTROLE DE TEMPERATURA COM OPÇÕES DE AJUSTES, 02 RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO (SUPERIOR E INFERIOR), PARA GAL. SOUZA NETTO, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº317/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4038/2019. 460,00
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/8864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 460,00
16/12/2019 Pagamento de Empenho 8471/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.