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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8480 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT ARMÁRIOS CONTENDO: 3 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, MEDINDO 250X93X60CM (CONFORME MODELO 01 EM ANEXO). 2 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, MEDINDO 250X93X60CM (CONFORME MODELO 02 EM ANEXO). 2 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, PARA SMECDT, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº318/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4047/2019. 4.900,00 4.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 KIT ARMÁRIOS CONTENDO: 3 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, MEDINDO 250X93X60CM (CONFORME MODELO 01 EM ANEXO). 2 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, MEDINDO 250X93X60CM (CONFORME MODELO 02 EM ANEXO). 2 ARMÁRIOS EM MDF 15MM, PARA SMECDT, CFE. PP Nº49/2019, CONTRATO Nº318/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4047/2019. 4.900,00
16/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/2756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 4.900,00
18/12/2019 Pagamento de Empenho 8480/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.900,00
TOTAL 4.900,00 4.900,00 4.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.