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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8513 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MADEIRA DE EUCALIPTO BRUTA TRATADA COM NO MÍNIMO 06 CM X 12 CM, COM 2,80 METROS MINIMOS DE COMPRIMENTO. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), CFE. PE Nº08/2018, CONTRATO Nº242/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4075/2019. 1.184,00 2.368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 MADEIRA DE EUCALIPTO BRUTA TRATADA COM NO MÍNIMO 06 CM X 12 CM, COM 2,80 METROS MINIMOS DE COMPRIMENTO. (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉCNICO DE ANALISE IPT COM COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DE 6.5), CFE. PE Nº08/2018, CONTRATO Nº242/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4075/2019. 2.368,00
18/11/2019 Conforme DANFE Nº 890/26761593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.368,00
TOTAL 2.368,00 2.368,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.368,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.