Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRINEU VALENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
857 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, EQUIVALENTE A 24M², CFE. LEI Nº2242/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº445/2019. |
30,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2019 |
AUXILIO A PESSOA FÍSICA - INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, EQUIVALENTE A 24M², CFE. LEI Nº2242/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº445/2019. |
720,00 |
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20/02/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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720,00 |
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07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 857/2019
IRINEU VALENTINI - 13579 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.