Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
Número do empenho: | 8581 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
200.00 | SALGADOS DIVERSOS | 1,16 | 232,00 |
5.00 | SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, | 10,95 | 54,75 |
7.00 | MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE 1º QUALIDADE, PARA CONSUMO HUMANO, RAIZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO, TAMANHO UNIFORME, FRESCA, SEM CASCA INTEIRA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, L | 4,10 | 28,70 |
2.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 3,44 | 6,88 |
2.00 | NATA (POTE 350G) | 5,82 | 11,64 |
8.00 | BROCOLIS IN NATURA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4136/2019. | 5,07 | 40,56 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
06/11/2019 | SALGADOS DIVERSOS SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS CONFROME A SAFRA (SABORES ABAXI, MORANGO, LARANJA, UVA) DE POLPA DE FRUTA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES OU AROMAS ARTIFICIAIS, COM CONCENTRAÇÃO PARA 6 A 8 PARTES DE ÁGUA, ADOÇADO, MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE 1º QUALIDADE, PARA CONSUMO HUMANO, RAIZES GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO, TAMANHO UNIFORME, FRESCA, SEM CASCA INTEIRA, SEM RUPTURAS OU DEFEITOS, NÃO FIBROSA, L OLEO DE SOJA 900ML NATA (POTE 350G) BROCOLIS IN NATURA, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº48/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4136/2019. | 374,53 | ||
18/11/2019 | Conforme DANFE Nº 1/3509; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 374,53 | ||
05/12/2019 | Pagamento de Empenho 8581/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 374,53 | ||
TOTAL | 374,53 | 374,53 | 374,53 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |