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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8604 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RETENTOR DO PINHÃO 94,50 189,00
1.00 COLA JUNTA 3M 9,00 9,00
1.00 ANEL BIPARDIDA CAMINHÃO 1215-C 138,50 138,50
4.00 AROLELA AJUSTE KIT- DIFERENCIAL CAMINHÃO MB 1215-C, PARA CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4154/2019. 24,50 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 RETENTOR DO PINHÃO COLA JUNTA 3M ANEL BIPARDIDA CAMINHÃO 1215-C AROLELA AJUSTE KIT- DIFERENCIAL CAMINHÃO MB 1215-C, PARA CAMINHAO COMBOIO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4154/2019. 434,50
18/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/63; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
05/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 340,00
30/12/2019 ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº125/2019-SMOPT, ANEXO -94,50
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.