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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8683 Data de lançamento: 08/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE CABO EM POLIPROPILENO E CERDAS SINTÉTICAS CIRCULARES, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4224/2019. 8,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2019 ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE CABO EM POLIPROPILENO E CERDAS SINTÉTICAS CIRCULARES, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4224/2019. 80,00
27/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/64634; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 80,00
09/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8683/2019 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 72691 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.