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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8804 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO 6,50 6,50
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: BRANCA 6,50 6,50
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: VERDE 6,50 6,50
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA 6,50 6,50
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA 6,50 6,50
1.00 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA 6,50 6,50
20.00 PINCEL CHATO, Nº 8 CABO LONGO DE MADEIRA, CERDAS PELO ORELHA DE BOI, VIROLA ALUMÍNIO POLIDO - PARA ÓLEO E ACRÍLICA (DE BOA QUALIDADE), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4332/2019. 3,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AZUL ESCURO TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: BRANCA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: VERDE TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL 0Z) COR: PRETA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.OZ) COR: VERMELHA TINTA TEMPERA GUACHE 250ML (8.45 FL.0Z) COR: AMARELA PINCEL CHATO, Nº 8 CABO LONGO DE MADEIRA, CERDAS PELO ORELHA DE BOI, VIROLA ALUMÍNIO POLIDO - PARA ÓLEO E ACRÍLICA (DE BOA QUALIDADE), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4332/2019. 99,00
25/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 99,00
05/12/2019 Pagamento de Empenho 8804/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.