Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8836 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
PREGO 25X72 PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4343/2019. |
9,37 |
562,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
PREGO 25X72 PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4343/2019. |
562,20 |
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19/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6000; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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562,20 |
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26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 8836/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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562,20 |
TOTAL |
562,20 |
562,20 |
562,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.