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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8837 Data de lançamento: 13/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4344/2019. 53,00 238,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2019 SERVIÇO MAO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº76/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4344/2019. 238,50
22/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/670; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 238,50
TOTAL 238,50 238,50 0,00
SALDO A PAGAR 238,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.