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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8942 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18/11/2019, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE SIAPC JURISDICIONADO 2019. 0,00 274,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18/11/2019, ONDE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE SIAPC JURISDICIONADO 2019. 274,92
19/11/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 274,92
28/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 274,92
TOTAL 274,92 274,92 274,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.