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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8982 Data de lançamento: 20/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTATORA 160,00 160,00
1.00 CAPACITOR PERMANENTE 20 MF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4445/2019. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2019 CONTATORA CAPACITOR PERMANENTE 20 MF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4445/2019. 280,00
23/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/1316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 280,00
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.