Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
21/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 08 LITROS |
14,85 |
74,25 |
5.00 |
CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 03 LITROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº463/2019. |
6,90 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2019 |
CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 08 LITROS CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA 03 LITROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº463/2019. |
108,75 |
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28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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108,75 |
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13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2019
IJOEL JORGE GOLFF ME - 5975 |
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108,75 |
TOTAL |
108,75 |
108,75 |
108,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.