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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 21/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 10, CONTRATO Nº13/2019,(ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM Nº94/2019), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2019. 55.260,84 58,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2019 CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 10, CONTRATO Nº13/2019,(ORDEM COMPLEMENTAR A ORDEM Nº94/2019), CFE. ORDEM DE COMPRA Nº465/2019. 58,10
15/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 58,10
29/08/2019 Pagamento de Empenho 917/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 58,10
TOTAL 58,10 58,10 58,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.