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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9434 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 185/60/15 550,00 1.100,00
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 45,00 45,00
1.00 HIGIENIZADOR AR COND. 55,00 55,00
4.00 OLEO MOTOR SELENIA K0W20 46,55 186,20
1.00 FILTRO OLEO MOT 32,94 32,94
1.00 FILTRO ANTI POL 55,80 55,80
1.00 ELEMENTO FILTRA PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4526/2019. 58,72 58,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 PNEU 185/60/15 KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR COND. OLEO MOTOR SELENIA K0W20 FILTRO OLEO MOT FILTRO ANTI POL ELEMENTO FILTRA PARA REVISAO DOS 10MIL/KM DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4526/2019. 1.533,66
28/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/66641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.533,66
10/12/2019 Pagamento de Empenho 9434/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.533,66
TOTAL 1.533,66 1.533,66 1.533,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.