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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9436 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO 135.673,65 242,25
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PLACAS IPJ-5367, F. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4528/2019. 135.673,65 43,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PLACAS IPJ-5367, F. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4528/2019. 285,33
12/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/12839; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 285,33
16/12/2019 Pagamento de Empenho 9436/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 285,33
TOTAL 285,33 285,33 285,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.