Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9493 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DE OLEO MOTOR |
26,00 |
26,00 |
4.00 |
OLEO |
38,93 |
155,72 |
1.00 |
ARRUELA |
3,98 |
3,98 |
1.00 |
KIT REVISÃO PARA REVISAO DOS 105MIL/KM DO VICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4574/2019. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO ARRUELA KIT REVISÃO PARA REVISAO DOS 105MIL/KM DO VICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4574/2019. |
200,70 |
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23/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/6257; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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200,70 |
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26/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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200,70 |
TOTAL |
200,70 |
200,70 |
200,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.