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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9493 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE OLEO MOTOR 26,00 26,00
4.00 OLEO 38,93 155,72
1.00 ARRUELA 3,98 3,98
1.00 KIT REVISÃO PARA REVISAO DOS 105MIL/KM DO VICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4574/2019. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 FILTRO DE OLEO MOTOR OLEO ARRUELA KIT REVISÃO PARA REVISAO DOS 105MIL/KM DO VICULO CHERY CELER PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4574/2019. 200,70
23/12/2019 Conforme DANFE Nº 0/6257; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 200,70
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 200,70
TOTAL 200,70 200,70 200,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.