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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9568 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA COM 3 LITROS PARA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4610/2019. 6,90 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA COM 3 LITROS PARA SALA DE VACINAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4610/2019. 34,50
29/11/2019 Conforme DANFE Nº 0/177; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 34,50
10/12/2019 Pagamento de Empenho 9568/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34,50
TOTAL 34,50 34,50 34,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.