Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIZ ROSSETTO 22791990097 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9578 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (PAPAI NOEL), PARA APRESENTAÇÃO NO DIAN 14/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4620/2019, |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (PAPAI NOEL), PARA APRESENTAÇÃO NO DIAN 14/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4620/2019, |
950,00 |
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16/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/71; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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950,00 |
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18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9578/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.