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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 97 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2019, FONE (55)3796-1122, E 3796-1577 0,00 219,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2019, FONE (55)3796-1122, E 3796-1577 219,42
15/01/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 219,42
21/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2019 OI SA - 71084 219,42
TOTAL 219,42 219,42 219,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.