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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9725 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
69.60 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ATA A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 08/12/2019, CFE. PP Nº18/019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº4704/2019. 4,60 320,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL ATA A CIDADE DE IRAI-RS, NO DIA 08/12/2019, CFE. PP Nº18/019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº4704/2019. 320,16
18/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/476; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 320,16
23/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 320,16
TOTAL 320,16 320,16 320,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.