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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9731 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO, POR PROCESSO CTP, DE REVISTA COM 16 PÁGINAS GRAMPEADAS (INCLUINDO CAPAS), TAMANHO DE 21X28CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4710/2019. 3,22 6.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO, POR PROCESSO CTP, DE REVISTA COM 16 PÁGINAS GRAMPEADAS (INCLUINDO CAPAS), TAMANHO DE 21X28CM, 4 CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4710/2019. 6.430,00
19/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/7829; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.430,00
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 6.430,00
TOTAL 6.430,00 6.430,00 6.430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.