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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 10096 Data de lançamento: 29/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3284.24 PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3729/2020. 4,03 13.235,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2020 PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3729/2020. 13.235,50
29/12/2020 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13.235,50
30/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 13.235,50
TOTAL 13.235,50 13.235,50 13.235,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.