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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1155 Data de lançamento: 13/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
179.80 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPA DA 3ª COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE CONSTANTINA-RS, NO DIA 16/02/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº594/2020. 4,00 719,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2020 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPA DA 3ª COPA SESC/AMZOP, ATE A CIDADE DE CONSTANTINA-RS, NO DIA 16/02/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº594/2020. 719,20
18/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/522; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 719,20
02/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 719,20
TOTAL 719,20 719,20 719,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.