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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 15/01/2020
Tipo de empenho: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR COM RODINHAS - 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA PARA APARELHOS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA; APROXIMADAMENTE 98 X 39 X 10,5CM (C X L X E), CFE. PE Nº19/2019, CONTRATO Nº12/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº155/2020. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2020 MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR COM RODINHAS - 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA PARA APARELHOS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA; APROXIMADAMENTE 98 X 39 X 10,5CM (C X L X E), CFE. PE Nº19/2019, CONTRATO Nº12/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº155/2020. 200,00
31/01/2020 Conforme DANFE Nº 1/3715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 200,00
13/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2020 SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - 75305 200,00
13/02/2020 Pagamento de Empenho 185/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
13/02/2020 ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO -200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00