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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1850 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 164, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº839/2020. 340,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 VULCANIZAÇÃO PNEU 23.1/26, 18.4/30, 19.5/24, 17.5/25, 12.5/80-18, 12-16.5, 1400/24, 1300/24, DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 164, CFE. PP Nº11/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº26/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº839/2020. 340,00
19/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/3966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 340,00
02/04/2020 Pagamento de Empenho 1850/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.