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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 24/03/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1091/2020. 4,03 1.209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2020 ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1091/2020. 1.209,00
26/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.209,00
08/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.209,00
TOTAL 1.209,00 1.209,00 1.209,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.