ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1104/2020.
4,03
201,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1104/2020.
783,05
26/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
783,05
08/04/2020
Pagamento de Empenho 2587/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
783,05
TOTAL
783,05
783,05
783,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.