ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1107/2020.
4,03
761,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 17 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 03/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1107/2020.
3.608,86
26/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/173; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.608,86
08/04/2020
Pagamento de Empenho 2590/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.608,86
TOTAL
3.608,86
3.608,86
3.608,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.