Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
64.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1127/2020. |
4,03 |
257,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2020 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1127/2020. |
257,92 |
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26/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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257,92 |
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08/04/2020 |
Pagamento de Empenho 2610/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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257,92 |
TOTAL |
257,92 |
257,92 |
257,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.