Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2020 |
ASSINATURA DE JORNAL CONTENDO 10 EXEMPLARES POR SEMANA E 04 PUBLICAÇÕES AO MÊS NO TAMANHO 13X17 CM, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº04/2019, CONTRATO Nº100/2019, 1º TERMO ADITIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1146/2020. |
4.000,00 |
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26/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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08/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/310; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
26/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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04/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
23/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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02/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
28/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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13/08/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
17/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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400,00 |
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23/12/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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400,00 |
23/12/2020 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº40/2020-SMA, anexo |
-1.600,00 |
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TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.