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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 03/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSERTO MÓDULO ARLA 970,00 970,00
1.00 SERVIÇO COLOCAR COMPUTADOR DIAGNÓSTICOS 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CATALIZADOR QUE ESTÁ OBSTRUIDO E REGENERAÇÃO DE PEDRA DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2020. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2020 SERVIÇO CONSERTO MÓDULO ARLA SERVIÇO COLOCAR COMPUTADOR DIAGNÓSTICOS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CATALIZADOR QUE ESTÁ OBSTRUIDO E REGENERAÇÃO DE PEDRA DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1217/2020. 2.320,00
30/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.320,00
14/05/2020 Pagamento de Empenho 2756/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.320,00
TOTAL 2.320,00 2.320,00 2.320,00
SALDO A PAGAR 0,00