Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
125.00 |
ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1285/2020. |
3,99 |
498,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2020 |
ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE MES 02/2020, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1285/2020. |
498,75 |
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20/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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498,75 |
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30/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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498,75 |
TOTAL |
498,75 |
498,75 |
498,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.