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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3448 Data de lançamento: 30/04/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO 245.000,00 78,00
0.00 PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO 245.000,00 42,00
0.00 PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO 245.000,00 87,00
0.00 PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915-D, FROTA 118, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1446/2020. 245.000,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2020 PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA LIUGONG 915-D, FROTA 118, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1446/2020. 317,00
06/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 317,00
27/05/2020 Pagamento de Empenho 3448/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 317,00
TOTAL 317,00 317,00 317,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.