O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3521 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUND - FUNDEB 40%
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 TERMINAL ELETRICO AUTOMOTIVO (DIVERSOS) 1,50 45,00
2.00 RELE 5 PINOS 24V 40,00 80,00
1.00 CINTA PLASTICA GRANDE 23,00 23,00
1.00 VALVULA PNEUMATICA 7600004OTF, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1485/2020. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 TERMINAL ELETRICO AUTOMOTIVO (DIVERSOS) RELE 5 PINOS 24V CINTA PLASTICA GRANDE VALVULA PNEUMATICA 7600004OTF, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1485/2020. 598,00
25/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/131; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 598,00
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2020 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00