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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Data de lançamento: 11/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA TRASEIRA LD 94,00 94,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA LE 94,00 94,00
9.00 LÂMPADA 1 POLO GRANDE 5,00 45,00
8.00 FUSIVEL 1,00 8,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 34,00 34,00
2.00 SOQUETE P/ LAMPADA 30,00 60,00
1.00 LAMPADA H7 - 24V, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD 2629 PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1517/2020. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2020 LANTERNA TRASEIRA LD LANTERNA TRASEIRA LE LÂMPADA 1 POLO GRANDE FUSIVEL RELÉ AUXILIAR SOQUETE P/ LAMPADA LAMPADA H7 - 24V, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE FORD 2629 PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1517/2020. 405,00
25/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 405,00
10/06/2020 Pagamento de Empenho 3572/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00