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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3724 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) 28,00 168,00
4.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA), NO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1611/2020. 90,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA), NO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1611/2020. 528,00
26/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 528,00
10/06/2020 Pagamento via Retorno Bancário 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.