Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
APOIO CULTURAL EM FORMA DE PATROCÍNIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2394/2019, RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2020, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2019, CONTRATO Nº300/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº28/2020. |
9.000,00 |
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17/01/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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23/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
21/02/2020 |
nesta data |
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1.000,00 |
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27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 40/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SOCIAL - 42749
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1.000,00 |
09/03/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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12/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
07/04/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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08/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
05/05/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
01/06/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
26/06/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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02/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
31/07/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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06/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
01/09/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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03/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.