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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO ASCOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4145 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 46 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) 28,00 280,00
4.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) NO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CF. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2020. 90,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 SERVIÇO MAO DE OBRA MECÂNICA GERAL (VEÍCULO LEVES, DUCATOS E DUBLOS) SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA (MATERIAIS, SOLDA MIG , OXIGÊNIO OU ELÉTRICA) NO VEICULO DOBLO PLACAS IVU-8335, CF. PP Nº46/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº74/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1677/2020. 640,00
19/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/86; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 640,00
02/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.