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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4197 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G 15,00 360,00
500.00 PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO 0,71 355,00
15.00 ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO. 14,61 219,15
15.00 SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2`` 6,79 101,85
5.00 ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 - ROLO 500M 241,99 1.209,95
20.00 PINCEL PINTURA DE PAREDE, 3/4", PONTA CHATA 3,97 79,40
10.00 ESPÁTULA EM AÇO TEMPERADO FELXÍVEL 07CM, COM CABO PLÁSTICO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1698/2020. 7,92 79,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 MULTIMASSA TAPA TUDO 340 G PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO ROLO DE LÃ 23CM, PARA PINTURA , COM CABO. SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2`` ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 - ROLO 500M PINCEL PINTURA DE PAREDE, 3/4", PONTA CHATA ESPÁTULA EM AÇO TEMPERADO FELXÍVEL 07CM, COM CABO PLÁSTICO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1698/2020. 2.404,55
21/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/7692; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.404,55
06/08/2020 Pagamento via Retorno Bancário 2.404,55
TOTAL 2.404,55 2.404,55 2.404,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.