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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEOTTI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4198 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 TELHA FIBRICIMENTO 4MM TAMANHO 2,13X0,50 9,39 939,00
1500.00 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR LOSANGULAR, 16 BWG, MALHA 6X6 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1699/2020. 8,66 12.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 TELHA FIBRICIMENTO 4MM TAMANHO 2,13X0,50 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR LOSANGULAR, 16 BWG, MALHA 6X6 CM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1699/2020. 13.929,00
29/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/1868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 939,00
10/06/2020 Pagamento via Retorno Bancário 939,00
02/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/1901; 1/1904; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8.963,10
03/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/1906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.897,00
16/07/2020 Pagamento via Retorno Bancário 12.860,10
02/12/2020 ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 074 DE 02/12/2020. -129,90
TOTAL 13.799,10 13.799,10 13.799,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.