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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4274 Data de lançamento: 29/05/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H7 - 12V 20,00 40,00
3.00 LÂMPADA 1 PP 3,00 9,00
1.00 OLEO PAG 80,00 80,00
1.00 FILTRO SECADOR DE AR 160,00 160,00
1.00 FILTRO ANTIPOLEN 30,00 30,00
1.00 SELO MECÂNICO COMPREENSOR DE AR A/C 90,00 90,00
1.00 JOGO DE ANEIS ORINGS 60,00 60,00
1.00 CARGA DE GAS 134A, PARA CONSERTO DO VEICULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1750/2020. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2020 LAMPADA H7 - 12V LÂMPADA 1 PP OLEO PAG FILTRO SECADOR DE AR FILTRO ANTIPOLEN SELO MECÂNICO COMPREENSOR DE AR A/C JOGO DE ANEIS ORINGS CARGA DE GAS 134A, PARA CONSERTO DO VEICULO STRADA PLACAS ISQ-8953, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1750/2020. 669,00
09/06/2020 Conforme DANFE Nº 1/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 669,00
02/07/2020 Pagamento de Empenho 4274/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 669,00
TOTAL 669,00 669,00 669,00
SALDO A PAGAR 0,00