Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4363 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1803/2020. |
43,40 |
173,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2020 |
FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº1803/2020. |
173,60 |
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08/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1005; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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173,60 |
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25/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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173,60 |
TOTAL |
173,60 |
173,60 |
173,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.